根据《合同管理制度》及集团公司的合同管理要求,为进一步做好高风险合同合规管理工作,及时排除风险隐患,有效防范案件发生。经研究决定,并本单位内部开展一次内部高风险合同内部专项检查活动。现就有关检查事项通知如下:
一、检查范围
对高风险合同(合资合作类、担保类、建设工程类和技术类合同)的签署数量、标的进行分类梳理统计,对于合同金额超过100万以上的合同进行重点检查。
二、检查内容
本次检查内容包括合同文本、履约情况、合同变更及付款结算情况等。
三、检查时间
自查时间: 年 月 日前
四、检查要求
各科室、办公室要严格按照文件要求,对照合同管理制度规定,认真组织全体员工开展自查工作,如发现自查工作不得力或走过场现象,将追究相关人员的责任。
二○二0年九月二十七日
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